Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3470 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Filtro de combustível |
22,00 |
22,00 |
1.00 |
Filtro de ar do motor |
34,00 |
34,00 |
1.00 |
Filtro de oleo |
24,00 |
24,00 |
3.00 |
Óleo 10w30 |
41,00 |
123,00 |
1.00 |
Filtro de cabine |
26,00 |
26,00 |
1.00 |
Palheta |
104,00 |
104,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2024 |
Filtro de combustível Filtro de ar do motor Filtro de oleo Óleo 10w30 Filtro de cabine Palheta |
333,00 |
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07/06/2024 |
Filtro de combustível
Filtro de ar do motor
Filtro de oleo
Óleo 10w30
Filtro de cabine
Palheta
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333,00 |
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13/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3470/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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333,00 |
TOTAL |
333,00 |
333,00 |
333,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.