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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3539 Data de lançamento: 04/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Atadura - Atadura de rayon 7,5cms x 5m, estéril, c/ 01 unidades 8,99 449,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2024 Atadura - Atadura de rayon 7,5cms x 5m, estéril, c/ 01 unidades 449,50
19/06/2024 Atadura - Atadura de rayon 7,5cms x 5m, estéril, c/ 01 unidades 449,50
20/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3539/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 444,11
20/06/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3539/2024 5,39
TOTAL 449,50 449,50 449,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 19/06/2024 5,39 5219/2024 Lançada
TOTAL   5,39