Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: C. R. L. LOPES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3556 |
Data de lançamento: |
04/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA |
Função: |
Indústria |
Subfunção: |
Promoção Industrial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Prodem-Programa de Desenvolvimento Municipal |
Conta de Despesa: |
4590.66.99.00.00.00 - OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PARA A EMPRESA DE C R L LOPES LTDA PRODEM CFE LM NR 3288/2024 E RI ANEXA. |
0,00 |
12.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PARA A EMPRESA DE C R L LOPES LTDA PRODEM CFE LM NR 3288/2024 E RI ANEXA. |
12.000,00 |
|
|
04/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PARA A EMPRESA DE C R L LOPES LTDA PRODEM CFE LM NR 3288/2024 E RI ANEXA. |
|
12.000,00 |
|
07/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3556/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
12.000,00 |
TOTAL |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.