Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Prestação de serviço de lavagem de veículo placa ISV4035
100,00
100,00
1.00
Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IQN4653
90,00
90,00
1.00
Prestação de serviço de lavagem de veículo IXT5762
40,00
40,00
1.00
Prestação de serviço de lavagem de veículo placa ARA0095
100,00
100,00
1.00
Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IQN4647
90,00
90,00
1.00
Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IJZ9681
90,00
90,00
1.00
Prestação de serviço de lavagem de veículo placa JBQ2D25
Finalidade: Para manutenção dos veículos da Secretaria
90,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2024
Prestação de serviço de lavagem de veículo placa ISV4035 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IQN4653 Prestação de serviço de lavagem de veículo IXT5762 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa ARA0095 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IQN4647 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IJZ9681 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa JBQ2D25
Finalidade: Para manutenção dos veículos da Secretaria
600,00
14/06/2024
Prestação de serviço de lavagem de veículo placa ISV4035
Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IQN4653
Prestação de serviço de lavagem de veículo IXT5762
Prestação de serviço de lavagem de veículo placa ARA0095
Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IQN4647
Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IJZ9681
Prestação de serviço de lavagem de veículo placa JBQ2D25
Finalidade: Para manutenção dos veículos da Secretaria
600,00
14/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3592/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
600,00
14/06/2024
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURA EM MOVIMENTAÇÃO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.
-600,00
04/07/2024
Pagamento de Empenho 3592/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.