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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GILBERTO JAROSCZNISKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3618 Data de lançamento: 06/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 TONNER HP 12 A - TONNER HP 283A 80,00 240,00
2.00 Refil de tinta para impressora Epson 544 BK 75,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2024 TONNER HP 12 A - TONNER HP 283A Refil de tinta para impressora Epson 544 BK 390,00
12/06/2024 TONNER HP 12 A - TONNER HP 283A Refil de tinta para impressora Epson 544 BK 390,00
17/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3618/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 390,00
TOTAL 390,00 390,00 390,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.