Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CLECIO LAMPERTH 00405877027 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3638 |
Data de lançamento: |
10/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Estruturação do SUAS Portaria 886/2023 - Emenda Parlamentar (RV 1044) |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Prestação de serviço de transporte de doações
Finalidade: Para transporte de doações do Município de Vista Gaúcha para Roca Sales |
1.250,00 |
1.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/06/2024 |
Prestação de serviço de transporte de doações
Finalidade: Para transporte de doações do Município de Vista Gaúcha para Roca Sales |
1.250,00 |
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12/06/2024 |
Prestação de serviço de transporte de doações
Finalidade: Para transporte de doações do Município de Vista Gaúcha para Roca Sales
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1.250,00 |
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17/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3638/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.250,00 |
TOTAL |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.