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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3641 Data de lançamento: 10/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Esponja de aço inox 2,79 5,58
3.00 Esfregão de aço 15g 2,50 7,50
5.00 Esfregão de aço 3,50 17,50
3.00 Vassoura de palha Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini 35,00 105,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2024 Esponja de aço inox Esfregão de aço 15g Esfregão de aço Vassoura de palha Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini 135,58
14/06/2024 Esponja de aço inox Esfregão de aço 15g Esfregão de aço Vassoura de palha Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini 135,58
18/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3641/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 135,58
TOTAL 135,58 135,58 135,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.