Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3671 |
Data de lançamento: |
11/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Pirulitos |
9,15 |
9,15 |
1.00 |
Bombom |
54,99 |
54,99 |
1.00 |
erva mate rei verde |
18,25 |
18,25 |
1.00 |
Erva mate - Erva mate |
15,60 |
15,60 |
1.00 |
Erva mate moura - Erva mate moura |
14,99 |
14,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/06/2024 |
Pirulitos Bombom erva mate rei verde Erva mate - Erva mate Erva mate moura - Erva mate moura |
112,98 |
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14/06/2024 |
Pirulitos
Bombom
erva mate rei verde
Erva mate - Erva mate
Erva mate moura - Erva mate moura
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112,98 |
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19/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3671/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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112,98 |
TOTAL |
112,98 |
112,98 |
112,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.