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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LAURI KUNDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3679 Data de lançamento: 12/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Selador acrílico para pintura, com 3,6 litros 30,00 30,00
1.00 Tinta acrílica de 18 litros, na cor branca Finalidade: Para uso na pintura da Secretaria de Obras 440,00 440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2024 Selador acrílico para pintura, com 3,6 litros Tinta acrílica de 18 litros, na cor branca Finalidade: Para uso na pintura da Secretaria de Obras 470,00
14/06/2024 Selador acrílico para pintura, com 3,6 litros Tinta acrílica de 18 litros, na cor branca Finalidade: Para uso na pintura da Secretaria de Obras 470,00
19/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3679/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 470,00
TOTAL 470,00 470,00 470,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.