Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3689 |
Data de lançamento: |
12/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Semi-eixo diferencial |
1.250,00 |
1.250,00 |
29.00 |
Oleo diferencial/caixa
Finalidade: Para manutenção do Caminhão placa IRX9553 |
30,00 |
870,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/06/2024 |
Semi-eixo diferencial Oleo diferencial/caixa
Finalidade: Para manutenção do Caminhão placa IRX9553 |
2.120,00 |
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25/06/2024 |
Semi-eixo diferencial
Oleo diferencial/caixa
Finalidade: Para manutenção do Caminhão placa IRX9553
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2.120,00 |
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01/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3689/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.120,00 |
TOTAL |
2.120,00 |
2.120,00 |
2.120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.