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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3698 Data de lançamento: 12/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Lâmpada tubular LED T8 18W autovolt 6500K Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu 18,30 36,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2024 Lâmpada tubular LED T8 18W autovolt 6500K Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu 36,60
17/06/2024 Lâmpada tubular LED T8 18W autovolt 6500K Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu 36,60
19/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3698/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 36,60
TOTAL 36,60 36,60 36,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.