Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3699 |
Data de lançamento: |
12/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
Bucha 06mm |
0,30 |
6,00 |
1.00 |
Módulo cego |
3,75 |
3,75 |
1.00 |
Módulo tomada 20A |
9,50 |
9,50 |
1.00 |
Placa 2x4 com bastidor clássica
Finalidade: Para uso na EMEF Senador Pinheiro Machado |
7,90 |
7,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/06/2024 |
Bucha 06mm Módulo cego Módulo tomada 20A Placa 2x4 com bastidor clássica
Finalidade: Para uso na EMEF Senador Pinheiro Machado |
27,15 |
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17/06/2024 |
Bucha 06mm
Módulo cego
Módulo tomada 20A
Placa 2x4 com bastidor clássica
Finalidade: Para uso na EMEF Senador Pinheiro Machado
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27,15 |
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19/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3699/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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27,15 |
TOTAL |
27,15 |
27,15 |
27,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.