Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3723 |
Data de lançamento: |
13/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Tapete |
26,55 |
53,10 |
3.00 |
Pulverizador (borrifador)
Finalidade: Para uso na Secretaria |
12,50 |
37,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/06/2024 |
Tapete Pulverizador (borrifador)
Finalidade: Para uso na Secretaria |
90,60 |
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21/06/2024 |
Tapete
Pulverizador (borrifador)
Finalidade: Para uso na Secretaria
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90,60 |
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24/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3723/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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90,60 |
TOTAL |
90,60 |
90,60 |
90,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.