Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3730 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Graxa com 170Kg
Finalidade: Para uso na frota da Secretaria |
2.785,00 |
2.785,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2024 |
Graxa com 170Kg
Finalidade: Para uso na frota da Secretaria |
2.785,00 |
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21/06/2024 |
Graxa com 170Kg
Finalidade: Para uso na frota da Secretaria
|
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2.785,00 |
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24/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3730/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.751,58 |
24/06/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3730/2024 |
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33,42 |
TOTAL |
2.785,00 |
2.785,00 |
2.785,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
21/06/2024 |
33,42 |
5305/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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33,42 |
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