Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3741 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
CURSO DE GEST. 2011 A 2018- 2019-2023-2024 |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
Néctar (suco) pronto para beber, diversos sabores - Néctar (suco) pronto para beber, diversos sabores |
6,95 |
34,75 |
1.00 |
SUCO DE UVA |
6,95 |
6,95 |
4.00 |
Suco de uva, concentrado, 01 litro |
18,50 |
74,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2024 |
Néctar (suco) pronto para beber, diversos sabores - Néctar (suco) pronto para beber, diversos sabores SUCO DE UVA Suco de uva, concentrado, 01 litro |
115,70 |
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21/06/2024 |
Néctar (suco) pronto para beber, diversos sabores - Néctar (suco) pronto para beber, diversos sabores
SUCO DE UVA
Suco de uva, concentrado, 01 litro
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|
115,70 |
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24/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3741/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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114,31 |
24/06/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3741/2024 |
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1,39 |
TOTAL |
115,70 |
115,70 |
115,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
21/06/2024 |
1,39 |
5324/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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1,39 |
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