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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3761 Data de lançamento: 17/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Agua mineral 500ml 2,25 27,00
1.00 Copo descartável de plástico c/ 100 unidades 9,98 9,98
3.00 Bolacha de água e sal 6,25 18,75
1.00 Bolacha salgada Finalidade: Para lanche durante reunião pedagógica de diretores e da equipe da Secretaria 7,99 7,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2024 Agua mineral 500ml Copo descartável de plástico c/ 100 unidades Bolacha de água e sal Bolacha salgada Finalidade: Para lanche durante reunião pedagógica de diretores e da equipe da Secretaria 63,72
21/06/2024 Agua mineral 500ml Copo descartável de plástico c/ 100 unidades Bolacha de água e sal Bolacha salgada Finalidade: Para lanche durante reunião pedagógica de diretores e da equipe da Secretaria 63,72
24/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3761/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 63,72
TOTAL 63,72 63,72 63,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.