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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRASIL TELECOM OI FIXO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3775 Data de lançamento: 17/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS MES DE JUNHO DE 2024 DO CANAL 55 35521034 DE USO NA SMEC, CFE FATURA EM ANEXO. 0,00 71,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS MES DE JUNHO DE 2024 DO CANAL 55 35521034 DE USO NA SMEC, CFE FATURA EM ANEXO. 71,25
17/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS MES DE JUNHO DE 2024 DO CANAL 55 35521034 DE USO NA SMEC, CFE FATURA EM ANEXO. 71,25
21/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3775/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 71,25
TOTAL 71,25 71,25 71,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.