Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRASIL TELECOM OI FIXO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3775 |
Data de lançamento: |
17/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS MES DE JUNHO DE 2024 DO CANAL 55 35521034 DE USO NA SMEC, CFE FATURA EM ANEXO. |
0,00 |
71,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS MES DE JUNHO DE 2024 DO CANAL 55 35521034 DE USO NA SMEC, CFE FATURA EM ANEXO. |
71,25 |
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17/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS MES DE JUNHO DE 2024 DO CANAL 55 35521034 DE USO NA SMEC, CFE FATURA EM ANEXO. |
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71,25 |
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21/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3775/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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71,25 |
TOTAL |
71,25 |
71,25 |
71,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.