Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3796 |
Data de lançamento: |
19/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
Cola Quente |
1,50 |
7,50 |
1.00 |
Fita Larga |
8,95 |
8,95 |
22.00 |
Papel crepon |
1,99 |
43,78 |
1.00 |
Eva colorido - Eva colorido |
9,50 |
9,50 |
32.00 |
Folha de oficio colorida |
1,25 |
40,00 |
2.00 |
Papel celofane |
1,75 |
3,50 |
100.00 |
Celofane |
0,20 |
20,00 |
7.00 |
EVA liso |
3,50 |
24,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/06/2024 |
Cola Quente Fita Larga Papel crepon Eva colorido - Eva colorido Folha de oficio colorida Papel celofane Celofane EVA liso |
157,73 |
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26/06/2024 |
Cola Quente
Fita Larga
Papel crepon
Eva colorido - Eva colorido
Folha de oficio colorida
Papel celofane
Celofane
EVA liso
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157,73 |
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28/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3796/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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157,73 |
TOTAL |
157,73 |
157,73 |
157,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.