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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3796 Data de lançamento: 19/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Cola Quente 1,50 7,50
1.00 Fita Larga 8,95 8,95
22.00 Papel crepon 1,99 43,78
1.00 Eva colorido - Eva colorido 9,50 9,50
32.00 Folha de oficio colorida 1,25 40,00
2.00 Papel celofane 1,75 3,50
100.00 Celofane 0,20 20,00
7.00 EVA liso 3,50 24,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2024 Cola Quente Fita Larga Papel crepon Eva colorido - Eva colorido Folha de oficio colorida Papel celofane Celofane EVA liso 157,73
26/06/2024 Cola Quente Fita Larga Papel crepon Eva colorido - Eva colorido Folha de oficio colorida Papel celofane Celofane EVA liso 157,73
28/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3796/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 157,73
TOTAL 157,73 157,73 157,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.