Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3802 |
Data de lançamento: |
19/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Pincel |
6,40 |
6,40 |
1.00 |
Pincel
Finalidade: Para uso na pintura na EMEF Professor Nelso Piccinini |
9,80 |
9,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/06/2024 |
Pincel Pincel
Finalidade: Para uso na pintura na EMEF Professor Nelso Piccinini |
16,20 |
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|
26/06/2024 |
Pincel
Pincel
Finalidade: Para uso na pintura na EMEF Professor Nelso Piccinini
|
|
16,20 |
|
01/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3802/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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14,46 |
01/07/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3802/2024 |
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1,74 |
TOTAL |
16,20 |
16,20 |
16,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
26/06/2024 |
1,74 |
5448/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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1,74 |
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