Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRUNO ZILLMER ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3813 |
Data de lançamento: |
19/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Toner HP 151 |
360,00 |
360,00 |
1.00 |
Toner HP 151/152
Finalidade: Para uso na impressora da tesouraria |
135,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/06/2024 |
Toner HP 151 Toner HP 151/152
Finalidade: Para uso na impressora da tesouraria |
495,00 |
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26/06/2024 |
Toner HP 151
Toner HP 151/152
Finalidade: Para uso na impressora da tesouraria
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495,00 |
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27/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3813/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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495,00 |
TOTAL |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.