Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: HIDRAULICA BOENO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3819 |
Data de lançamento: |
20/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Mangueira |
382,14 |
382,14 |
2.00 |
Capa |
35,00 |
70,00 |
1.00 |
Terminal |
54,00 |
54,00 |
0.40 |
Mangueira Alfagoma 3/8 2AT |
68,00 |
27,20 |
1.00 |
Terminal SP |
26,00 |
26,00 |
1.00 |
Terminal SR |
28,00 |
28,00 |
2.00 |
Capa |
16,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/06/2024 |
Mangueira Capa Terminal Mangueira Alfagoma 3/8 2AT Terminal SP Terminal SR Capa |
619,34 |
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12/07/2024 |
Mangueira
Capa
Terminal
Mangueira Alfagoma 3/8 2AT
Terminal SP
Terminal SR
Capa
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619,34 |
|
18/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3819/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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619,34 |
TOTAL |
619,34 |
619,34 |
619,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.