Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
382 |
Data de lançamento: |
18/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Lava Roupas |
29,50 |
59,00 |
2.00 |
Alvejante sem cloro embalagem 5 litros |
29,00 |
58,00 |
8.00 |
Papel higiênico com 12 unidades. |
18,49 |
147,92 |
8.00 |
Papel toalha
Finalidade: Para uso no Centro Administrativo. |
18,90 |
151,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2024 |
Lava Roupas Alvejante sem cloro embalagem 5 litros Papel higiênico com 12 unidades. Papel toalha
Finalidade: Para uso no Centro Administrativo. |
416,12 |
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22/01/2024 |
Lava Roupas
Alvejante sem cloro embalagem 5 litros
Papel higiênico com 12 unidades.
Papel toalha
Finalidade: Para uso no Centro Administrativo.
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416,12 |
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23/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 382/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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416,12 |
TOTAL |
416,12 |
416,12 |
416,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.