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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELOISA MARTINS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3823 Data de lançamento: 20/06/2024
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Programa Família Feliz
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: FAMILIA FELIZ 2011 A 2024
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024- FAMILIA FELIZ- COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE RI NR 5274/2024,ANEXA. 0,00 3.844,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024- FAMILIA FELIZ- COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE RI NR 5274/2024,ANEXA. 3.844,00
20/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024- FAMILIA FELIZ- COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE RI NR 5274/2024,ANEXA. 3.844,00
25/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3823/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.844,00
TOTAL 3.844,00 3.844,00 3.844,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.