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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3831 Data de lançamento: 21/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Bucha - Bucha 6mm 0,30 1,20
2.00 Canaleta - Canaleta branca c/ fita adesiva 20,85 41,70
3.00 Cabo flexível 2,5mm - Preto 2,50 7,50
3.00 Cabo flexível 2,5mm - Azul 2,50 7,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2024 Parafuso Philips - Parafuso chipboard philips 4,5x35mm Bucha - Bucha 6mm Canaleta - Canaleta branca c/ fita adesiva Cabo flexível 2,5mm - Preto Cabo flexível 2,5mm - Azul 58,70
28/06/2024 Parafuso Philips - Parafuso chipboard philips 4,5x35mm Bucha - Bucha 6mm Canaleta - Canaleta branca c/ fita adesiva Cabo flexível 2,5mm - Preto Cabo flexível 2,5mm - Azul 58,70
01/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3831/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 58,70
TOTAL 58,70 58,70 58,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.