Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3831 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Bucha - Bucha 6mm |
0,30 |
1,20 |
2.00 |
Canaleta - Canaleta branca c/ fita adesiva |
20,85 |
41,70 |
3.00 |
Cabo flexível 2,5mm - Preto |
2,50 |
7,50 |
3.00 |
Cabo flexível 2,5mm - Azul |
2,50 |
7,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/06/2024 |
Parafuso Philips - Parafuso chipboard philips 4,5x35mm Bucha - Bucha 6mm Canaleta - Canaleta branca c/ fita adesiva Cabo flexível 2,5mm - Preto Cabo flexível 2,5mm - Azul |
58,70 |
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28/06/2024 |
Parafuso Philips - Parafuso chipboard philips 4,5x35mm
Bucha - Bucha 6mm
Canaleta - Canaleta branca c/ fita adesiva
Cabo flexível 2,5mm - Preto
Cabo flexível 2,5mm - Azul
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58,70 |
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01/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3831/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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58,70 |
TOTAL |
58,70 |
58,70 |
58,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.