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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3832 Data de lançamento: 21/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 Mão de obra especializada para conserto dos sistemas elétrico, hidráulico e hidrostático - Mão de obra para manutenção elétrica na terceira idade. 45,00 67,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2024 Mão de obra especializada para conserto dos sistemas elétrico, hidráulico e hidrostático - Mão de obra para manutenção elétrica na terceira idade. 67,50
25/06/2024 Mão de obra especializada para conserto dos sistemas elétrico, hidráulico e hidrostático - Mão de obra para manutenção elétrica na terceira idade. 67,50
28/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3832/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 67,50
TOTAL 67,50 67,50 67,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.