Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ESEQUIAS FERREIRA DE SOUZA 03618022000 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3833 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 e 1153) |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Vidro lateral |
675,00 |
675,00 |
1.00 |
Vidro frente
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IJZ9681 |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/06/2024 |
Vidro lateral Vidro frente
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IJZ9681 |
710,00 |
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28/06/2024 |
Vidro lateral
Vidro frente
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IJZ9681
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710,00 |
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02/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3833/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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710,00 |
TOTAL |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.