Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LENIRA WALDOW ME CASA DAS LINHAS E MODAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3837 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
Tecido para bordar - Tecido xadrez |
37,90 |
379,00 |
15.00 |
Linha de crochê - Linha Cléa 125m |
5,50 |
82,50 |
25.00 |
Tecido para Toalha - Tecido pano de prato |
9,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/06/2024 |
Tecido para bordar - Tecido xadrez Linha de crochê - Linha Cléa 125m Tecido para Toalha - Tecido pano de prato |
686,50 |
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28/06/2024 |
Tecido para bordar - Tecido xadrez
Linha de crochê - Linha Cléa 125m
Tecido para Toalha - Tecido pano de prato
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686,50 |
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02/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3837/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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686,50 |
TOTAL |
686,50 |
686,50 |
686,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.