Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3845 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
48.00 |
água mineral |
2,25 |
108,00 |
3.00 |
Cravo da índia |
6,99 |
20,97 |
1.00 |
flor abacaxi roxo |
2,75 |
2,75 |
1.00 |
Chá de frutas |
2,99 |
2,99 |
6.00 |
Cha de cravo/canela |
7,99 |
47,94 |
20.00 |
Erva mate |
15,49 |
309,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/06/2024 |
água mineral Cravo da índia flor abacaxi roxo Chá de frutas Cha de cravo/canela Erva mate |
492,45 |
|
|
28/06/2024 |
água mineral
Cravo da índia
flor abacaxi roxo
Chá de frutas
Cha de cravo/canela
Erva mate
|
|
492,45 |
|
01/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3845/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
492,45 |
TOTAL |
492,45 |
492,45 |
492,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.