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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 08:57.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 385 Data de lançamento: 18/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 APARELHOS PARA MEDIR PRESSÃO. PARA USO NA UBS DA SEDE E BOM PLANO, CFE OC. NR 113/2024,ANEXA. 0,00 490,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 APARELHOS PARA MEDIR PRESSÃO. PARA USO NA UBS DA SEDE E BOM PLANO, CFE OC. NR 113/2024,ANEXA. 490,00
25/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 APARELHOS PARA MEDIR PRESSÃO. PARA USO NA UBS DA SEDE E BOM PLANO, CFE OC. NR 113/2024,ANEXA. 490,00
25/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 385/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 490,00
TOTAL 490,00 490,00 490,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.