Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSAO FAP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3902 |
Data de lançamento: |
24/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fap a Pagar-Contrib a RPPS do Ente |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FERIAS MES DE JUNHO DE 2024 |
0,00 |
5.779,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/06/2024 |
FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FERIAS MES DE JUNHO DE 2024 |
5.779,25 |
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24/06/2024 |
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JUNHO DE 2024 |
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5.779,25 |
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26/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3902/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.779,25 |
TOTAL |
5.779,25 |
5.779,25 |
5.779,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.