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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3903 Data de lançamento: 24/06/2024
Tipo de empenho: Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A FERIAS MES DE JUNHO DE 2024 0,00 22.871,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2024 EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A FERIAS MES DE JUNHO DE 2024 22.871,12
24/06/2024 EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JUNHO DE 2024 22.871,12
24/06/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART. MANUT. E DESENV.ENSINO (MDE) - Motoristas 75,28
24/06/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART. MANUT. E DESENV.ENSINO (MDE) - Motoristas 120,00
24/06/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART. MANUT. E DESENV.ENSINO (MDE) - Motoristas 207,16
24/06/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART. MANUT. E DESENV.ENSINO (MDE) - Motoristas 487,57
24/06/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART. MANUT. E DESENV.ENSINO (MDE) - Motoristas 1.142,25
24/06/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART. MANUT. E DESENV.ENSINO (MDE) - Motoristas 1.989,39
24/06/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART. MANUT. E DESENV.ENSINO (MDE) - Motoristas 2.359,18
28/06/2024 Pagamento de Empenho 3903/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 16.490,29
TOTAL 22.871,12 22.871,12 22.871,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Sindicato-Mensalidade Associado (PREF) 24/06/2024 75,28 Lançada
Sindicato-Plano Telefone (PREF) 24/06/2024 120,00 Lançada
INSS Segurados Ativos 24/06/2024 207,16 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 24/06/2024 487,57 Lançada
Empréstimo Consignado BANRISUL 24/06/2024 1.142,25 Lançada
Empréstimo Consignado SICREDI 24/06/2024 1.989,39 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 24/06/2024 2.359,18 Lançada
TOTAL   6.380,83