Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3917 |
Data de lançamento: |
24/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Pessoal a Pagar do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração de Receitas |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Setor de Tributação |
Conta de Despesa: |
3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES MÊS EMP REF A FERIAS MES DE JUNHO DE 2024 |
0,00 |
1.164,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/06/2024 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES MÊS EMP REF A FERIAS MES DE JUNHO DE 2024 |
1.164,06 |
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24/06/2024 |
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JUNHO DE 2024 |
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1.164,06 |
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28/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3917/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.164,06 |
TOTAL |
1.164,06 |
1.164,06 |
1.164,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.