Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSAO FAP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3919 |
Data de lançamento: |
24/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fap a Pagar-Contrib a RPPS do Ente |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração de Receitas |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Setor de Tributação |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FERIAS MES DE JUNHO DE 2024 |
0,00 |
882,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/06/2024 |
FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FERIAS MES DE JUNHO DE 2024 |
882,71 |
|
|
24/06/2024 |
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JUNHO DE 2024 |
|
882,71 |
|
26/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3919/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
882,71 |
TOTAL |
882,71 |
882,71 |
882,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.