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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3921 Data de lançamento: 24/06/2024
Tipo de empenho: Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL INSALUBRIDADE MÊS EMP REF A FERIAS MES DE JUNHO DE 2024 0,00 1.871,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2024 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL INSALUBRIDADE MÊS EMP REF A FERIAS MES DE JUNHO DE 2024 1.871,10
24/06/2024 EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JUNHO DE 2024 1.871,10
28/06/2024 Pagamento de Empenho 3921/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.871,10
TOTAL 1.871,10 1.871,10 1.871,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.