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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3953 Data de lançamento: 24/06/2024
Tipo de empenho: Fgts a Pagar
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Programa PIAPS Primeira Infância Melhor-PIM (RV 4160 e 0040)
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FERIAS MES DE JUNHO DE 2024 0,00 146,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2024 FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FERIAS MES DE JUNHO DE 2024 146,83
24/06/2024 EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JUNHO DE 2024 146,83
17/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3953/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 146,83
TOTAL 146,83 146,83 146,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.