O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4005 Data de lançamento: 24/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.51.00.00.00 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2024- OC. NR 858/2024- CONTRATO 34/2024. 27.278,62 27.278,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2024- OC. NR 858/2024- CONTRATO 34/2024. 27.278,62
26/07/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2024- OC. NR 858/2024- CONTRATO 34/2024. 4.990,00
08/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4005/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.600,78
08/08/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4005/2024 239,52
08/08/2024 Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 4005/2024 149,70
27/08/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2024- OC. NR 858/2024- CONTRATO 34/2024. 4.990,00
09/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4005/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.600,78
09/09/2024 Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 4005/2024 149,70
09/09/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4005/2024 239,52
27/09/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2024- OC. NR 858/2024- CONTRATO 34/2024. 4.990,00
09/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4005/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.600,78
09/10/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4005/2024 239,52
09/10/2024 Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 4005/2024 149,70
04/11/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2024- OC. NR 858/2024- CONTRATO 34/2024. 4.990,00
11/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4005/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.600,78
11/11/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4005/2024 239,52
11/11/2024 Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 4005/2024 149,70
28/11/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2024- OC. NR 858/2024- CONTRATO 34/2024. 4.990,00
09/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4005/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.600,78
09/12/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4005/2024 239,52
09/12/2024 Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 4005/2024 149,70
19/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2024- OC. NR 858/2024- CONTRATO 34/2024. 2.328,62
20/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4005/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.328,62
TOTAL 27.278,62 27.278,62 27.278,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 26/07/2024 239,52 6583/2024 Lançada
ISS - Município VG 26/07/2024 149,70 6583/2024 Lançada
ISS - Município VG 27/08/2024 149,70 7732/2024 Lançada
IRRF Retido - Outros 27/08/2024 239,52 7732/2024 Lançada
IRRF Retido - Outros 27/09/2024 239,52 8852/2024 Lançada
ISS - Município VG 27/09/2024 149,70 8852/2024 Lançada
IRRF Retido - Outros 04/11/2024 239,52 10066/2024 Lançada
ISS - Município VG 04/11/2024 149,70 10066/2024 Lançada
IRRF Retido - Outros 28/11/2024 239,52 10856/2024 Lançada
ISS - Município VG 28/11/2024 149,70 10856/2024 Lançada
TOTAL   1.946,10