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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDINANE DO NASCIMENTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4006 Data de lançamento: 24/06/2024
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Jurídica sem Fins Lucrativos
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Lazer
Projeto / Atividade: Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA METALICA DA SEDE SOCIAL ASSOC COM SANTA RITA DE CASSIA ESQUINA LOVATTO CFE LM NR 3284/2024 E OC. NR 1982/2024,ANEXA. CONCORRENCIA ELET. 07/2024. 10.780,14 10.780,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA METALICA DA SEDE SOCIAL ASSOC COM SANTA RITA DE CASSIA ESQUINA LOVATTO CFE LM NR 3284/2024 E OC. NR 1982/2024,ANEXA. CONCORRENCIA ELET. 07/2024. 10.780,14
13/08/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA METALICA DA SEDE SOCIAL ASSOC COM SANTA RITA DE CASSIA ESQUINA LOVATTO CFE LM NR 3284/2024 E OC. NR 1982/2024,ANEXA. CONCORRENCIA ELET. 07/2024. 10.534,93
13/08/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA METALICA DA SEDE SOCIAL ASSOC COM SANTA RITA DE CASSIA ESQUINA LOVATTO CFE LM NR 3284/2024 E OC. NR 1982/2024,ANEXA. CONCORRENCIA ELET. 07/2024. 245,21
15/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4006/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 10.534,93
19/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4006/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 245,21
TOTAL 10.780,14 10.780,14 10.780,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.