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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDINANE DO NASCIMENTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4007 Data de lançamento: 24/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Lazer
Projeto / Atividade: Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA METALICA DA SEDE SOCIAL ASSOC COM SANTA RITA DE CASSIA ESQUINA LOVATTO CFE LM NR 3284/2024 E OC. NR 1982/2024,ANEXA. CONCORRENCIA ELET. 07/2024. 4.620,06 4.620,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA METALICA DA SEDE SOCIAL ASSOC COM SANTA RITA DE CASSIA ESQUINA LOVATTO CFE LM NR 3284/2024 E OC. NR 1982/2024,ANEXA. CONCORRENCIA ELET. 07/2024. 4.620,06
13/08/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA METALICA DA SEDE SOCIAL ASSOC COM SANTA RITA DE CASSIA ESQUINA LOVATTO CFE LM NR 3284/2024 E OC. NR 1982/2024,ANEXA. CONCORRENCIA ELET. 07/2024. 4.514,97
13/08/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA METALICA DA SEDE SOCIAL ASSOC COM SANTA RITA DE CASSIA ESQUINA LOVATTO CFE LM NR 3284/2024 E OC. NR 1982/2024,ANEXA. CONCORRENCIA ELET. 07/2024. 105,09
15/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4007/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.514,97
19/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4007/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 105,09
TOTAL 4.620,06 4.620,06 4.620,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.