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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4011 Data de lançamento: 24/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Prestação de serviço para manutenção elétrica na Secretaria 45,00 45,00
3.00 Prestação de serviço para manutenção elétrica na EMEI Sonho Meu Finalidade: Para manutenção na Secretaria (item 01) e na EMEI Sonho Meu (item 02) 45,00 135,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2024 Prestação de serviço para manutenção elétrica na Secretaria Prestação de serviço para manutenção elétrica na EMEI Sonho Meu Finalidade: Para manutenção na Secretaria (item 01) e na EMEI Sonho Meu (item 02) 180,00
27/06/2024 Prestação de serviço para manutenção elétrica na Secretaria Prestação de serviço para manutenção elétrica na EMEI Sonho Meu Finalidade: Para manutenção na Secretaria (item 01) e na EMEI Sonho Meu (item 02) 180,00
28/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4011/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.