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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4012 Data de lançamento: 24/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Farol auxiliar 174,00 348,00
1.00 Bomba injeçao de agua do reservatorio do parabrisa Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IWI1F86 47,00 47,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2024 Farol auxiliar Bomba injeçao de agua do reservatorio do parabrisa Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IWI1F86 395,00
28/06/2024 Farol auxiliar Bomba injeçao de agua do reservatorio do parabrisa Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IWI1F86 395,00
TOTAL 395,00 395,00 0,00
SALDO A PAGAR 395,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.