Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4012 |
Data de lançamento: |
24/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Farol auxiliar |
174,00 |
348,00 |
1.00 |
Bomba injeçao de agua do reservatorio do parabrisa
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IWI1F86 |
47,00 |
47,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/06/2024 |
Farol auxiliar Bomba injeçao de agua do reservatorio do parabrisa
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IWI1F86 |
395,00 |
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28/06/2024 |
Farol auxiliar
Bomba injeçao de agua do reservatorio do parabrisa
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IWI1F86
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395,00 |
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02/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4012/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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395,00 |
TOTAL |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.