Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4026 |
Data de lançamento: |
25/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Carvão |
16,00 |
16,00 |
4.00 |
Arroz tipo II, pacote c/ 2 kg |
11,90 |
47,60 |
4.00 |
Açucar c/ 5kg |
19,90 |
79,60 |
3.00 |
Fósforo
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini |
4,75 |
14,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2024 |
Carvão Arroz tipo II, pacote c/ 2 kg Açucar c/ 5kg Fósforo
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini |
157,45 |
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28/06/2024 |
Carvão
Arroz tipo II, pacote c/ 2 kg
Açucar c/ 5kg
Fósforo
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini
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157,45 |
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01/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4026/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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157,45 |
TOTAL |
157,45 |
157,45 |
157,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.