Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4042 |
Data de lançamento: |
26/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
Bastão para cola quente, tamanho grande/grosso |
2,50 |
50,00 |
10.00 |
Pasta aba elastica |
4,00 |
40,00 |
4.00 |
Lã, diversas cores |
18,00 |
72,00 |
3.00 |
Relógio de parede
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu |
35,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2024 |
Bastão para cola quente, tamanho grande/grosso Pasta aba elastica Lã, diversas cores Relógio de parede
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu |
267,00 |
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12/07/2024 |
Bastão para cola quente, tamanho grande/grosso
Pasta aba elastica
Lã, diversas cores
Relógio de parede
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu
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267,00 |
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16/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4042/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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267,00 |
TOTAL |
267,00 |
267,00 |
267,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.