Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4048 |
Data de lançamento: |
26/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Fita para calculadora oliveti Logus 49 |
22,85 |
45,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2024 |
Fita para calculadora oliveti Logus 49 |
45,70 |
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28/06/2024 |
Fita para calculadora oliveti Logus 49
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45,70 |
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04/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4048/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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45,70 |
TOTAL |
45,70 |
45,70 |
45,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.