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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSAO FAP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4073 Data de lançamento: 26/06/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB
Conta de Despesa: 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FOPAG MES DE JUNHO DE 2024 0,00 33,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2024 FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FOPAG MES DE JUNHO DE 2024 33,69
26/06/2024 EMPENHOS REFERENTES A FERIAS GRACIELE DUTRA MES DE JUNHO DE 2024 33,69
01/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4073/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 33,69
TOTAL 33,69 33,69 33,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.