3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) - CONSÓRCIO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024- HORAS DE FISIOTERAPEUTA LARISSA KARLING E HORAS MEDICA ISABELA FORNARI.CFE ANEXO.
0,00
8.560,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024- HORAS DE FISIOTERAPEUTA LARISSA KARLING E HORAS MEDICA ISABELA FORNARI.CFE ANEXO.
8.560,00
28/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024- HORAS DE FISIOTERAPEUTA LARISSA KARLING E HORAS MEDICA ISABELA FORNARI.CFE ANEXO.
8.560,00
02/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4091/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
8.560,00
TOTAL
8.560,00
8.560,00
8.560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.