Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4112 |
Data de lançamento: |
01/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS EMP REF A FERIAS MES DE JULHO DE 2024 |
0,00 |
1.939,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2024 |
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS EMP REF A FERIAS MES DE JULHO DE 2024 |
1.939,08 |
|
|
01/07/2024 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO FERIAS MES DE JULHO DE 2024. |
|
1.939,08 |
|
03/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4112/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.939,08 |
TOTAL |
1.939,08 |
1.939,08 |
1.939,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.