Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4140 |
Data de lançamento: |
01/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REF A RES- TAIS DE SOUZA-RAFAELA BINELI- SILVANA GOCKS |
0,00 |
86,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2024 |
INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REF A RES- TAIS DE SOUZA-RAFAELA BINELI- SILVANA GOCKS |
86,98 |
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01/07/2024 |
EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO DE SILVANA GOCKS- TAIS DE SOUZA E RAFAELA BINELLI |
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86,98 |
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19/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4140/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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86,98 |
TOTAL |
86,98 |
86,98 |
86,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.