Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4146 |
Data de lançamento: |
01/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fgts a Pagar |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.Programa PIAPS Primeira Infância Melhor-PIM (RV 4160 e 0040) |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS EMP REF A RES- TAIS DE SOUZA-RAFAELA BINELI- SILVANA GOCKS |
0,00 |
63,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2024 |
FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS EMP REF A RES- TAIS DE SOUZA-RAFAELA BINELI- SILVANA GOCKS |
63,25 |
|
|
01/07/2024 |
EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO DE SILVANA GOCKS- TAIS DE SOUZA E RAFAELA BINELLI |
|
63,25 |
|
19/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4146/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
63,25 |
TOTAL |
63,25 |
63,25 |
63,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.