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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SECO AUTO PEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4187 Data de lançamento: 02/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Bieleta de suspensão 41,59 41,59
1.00 Terminal 79,50 79,50
1.00 Barra Axial 42,32 42,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2024 Bieleta de suspensão Terminal Barra Axial 163,41
08/07/2024 Bieleta de suspensão Terminal Barra Axial 163,41
10/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4187/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 161,45
10/07/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4187/2024 1,96
TOTAL 163,41 163,41 163,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 08/07/2024 1,96 5958/2024 Lançada
TOTAL   1,96