Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4189 |
Data de lançamento: |
02/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
24.00 |
Agua mineral sem gás c/ 500ml |
2,00 |
48,00 |
24.00 |
Agua mineral com gás c/ 500ml |
2,00 |
48,00 |
5.00 |
Erva mate, nativa, suave
Finalidade: Para uso no Centro Administrativo Municipal |
15,50 |
77,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2024 |
Agua mineral sem gás c/ 500ml Agua mineral com gás c/ 500ml Erva mate, nativa, suave
Finalidade: Para uso no Centro Administrativo Municipal |
173,50 |
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08/07/2024 |
Agua mineral sem gás c/ 500ml
Agua mineral com gás c/ 500ml
Erva mate, nativa, suave
Finalidade: Para uso no Centro Administrativo Municipal
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173,50 |
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10/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4189/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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173,50 |
TOTAL |
173,50 |
173,50 |
173,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.